Beschlussvorschlag:
„Der
Jugendhilfeausschuss nimmt den vorliegenden Abschlussbericht zum Zuschussbudget
2004 Jugendförderung zur Kenntnis. “
Erläuterungen und Begründungen:
Seit Anfang 1998 arbeitet die
Abteilung Jugendförderung des Jugendamtes mit
einem Zuschussbudget. Darin sind alle anfallenden Sach- und Personalkosten
zusammengefasst.
Mit der SV 51/227 wurde dem
Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 24.11.2003 ein Kontrakt für das Zuschussbudget 2004 vorgelegt. Die darin enthaltenen
Leistungsindikatoren (Soll) werden im vorliegenden Zwischenbericht den tatsächlichen Arbeitsergebnissen (Ist) gegenübergestellt. Stichtag für den Abschlussbericht ist der 31.12.2004. Kurze Erläuterungen und Interpretationen sollen die Zahlen verständlich machen.
Die Umsetzung der Schwerpunkte
in den Jugendeinrichtungen wurde, wie im Kontrakt vereinbart, weiter ausgebaut
und intensiviert. Dazu wurden in 2004 zahlreiche Angebote durchgeführt. Das Angebot zielte darauf ab, eine große Palette von Jugendlichen zu erreichen, damit unterschiedliche Gruppen
die Jugendeinrichtungen akzeptieren und nutzen. Ebenfalls wurde im Laufe des
Jahres eine Reihe von Maßnahmen für die Bekanntmachung und Öffentlichkeitsarbeit der neuen Einrichtungen Area 51 und den Jugendtreff
am Weidenweg durchgeführt, um hier den
Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
Gleichzeitig stand 2004 im
Rampenlicht des Jugendkulturjahres und die dazu nötigen Vorbereitungen der in 2005 stattfindenden Projekte. Diese
Vorbereitungen bestimmten ab Herbst die Arbeit der Jugendförderung zu einem hohen Maße.
In 2004 sind die Landesmittel
wie angekündigt während des laufenden Haushaltsjahres gekürzt worden. Auch in 2005 sind weitere Kürzungen in Höhe von ca. 17,5% geplant. Für 2004 konnten die Mittel kommunal aufgefangen werden, was auch für das kommende Jahr geplant ist. Auf längere Sicht bedeutet dies eine Kürzung der Strukturförderung des Landes um 50%. Ein Ausgleich der Strukturförderung durch Mittelverschiebung in Förderungen von Einzelprojekten wird nicht stattfinden.
Es konnte trotzdem in diesem
Jahr wiederum ein Überschuss erzielt werden, was
aus der Überschusssituation von 2003, die
für 2004 übertragen wurden, resultiert.
Der Kontrakt mit dem
Jugendhilfeausschuss ist insgesamt erfüllt worden.
Die Überschüsse aus 2004, die zu 80 % auf
das Jahr 2005 übertragen werden, sollen in 2005
vorrangig für folgende Projekte ausgegeben
werden:
®Ausbau der Schwerpunktsetzungen
in den einzelnen Jugendeinrichtungen entsprechend der Konzeption für die Offene Jugendarbeit
®Öffentlichkeitsarbeit
für die
Jugendeinrichtungen im Rahmen des Jugendkulturjahres
®Schulung und
Fortbildung der Fachkräfte
®Durchführung von
attraktiven Kulturveranstaltungen für die Zielgruppe
ab 14 Jahren
Günter Scheib
Finanzielle Auswirkungen: |
ja |
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Haushaltstelle: Siehe Anlage |
Bezeichnung: |
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Kosten
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vorgesehen im |
Haushaltsjahr: |
Folgekosten _ |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Finanzierung : |
Sichtvermerk Kämmerer |